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2015年度西峡县信访局部门决算

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 2015年度西峡县信访局部门决算
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2015年度西峡县信访局部门决算

目 录

 

第一部分  信访局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 信访局2015 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
第三部分 信访局 2015 年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释

 


第一部分
西峡县委群工部(信访局)概况

一、西峡县委群工部(信访局)主要职责
(一)贯彻落实党的群众路线,负责研究部署和指导全市的群众工作;
(二)贯彻落实上级信访部门和县委、县政府关于信访工作的决策部署,定期分析信访形势,通报信访工作情况,提出改进工作意见,督促检查全市的信访工作;
(三)代表县委、县政府受理人民来信,接待人民来访,交办和转送信访人提出的信访事项;
(四)承办上级机关和县委、县政府领导交办的信访事项,督促检查领导同志批示件的落实情况;督促检查重要信访事项的处理和落实;审结要结果案件;
(五)协调处理跨地区、跨部门的重要信访案件;协调处理群众集体赴京、到省、来市上访和突发事件;直接查处重大疑难信访案件;
(六)征集群众意见,反映社情民意,及时向县委、县政府提供信访信息,并对涉及群众利益的政策性问题提出意见和建议;
(七)宣传党的政策,对来访群众进行思想教育和疏导;为来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务;
(八)监督检查涉及群众利益政策的贯彻落实;对涉及群众利益的改革性政策和重大项目进行信访评估,维护群众利益;对重要信访案件实施监督和责任调查,对损害群众利益的行为提出责任追究的意见和建议;
(九)负责信访事项复查复核委员会的日常工作;负责信访复查复核事项的调查取证,监督复查复核决定的执行;
(十)负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作,贯彻落实突发公共事件应急预案、预防和处置本部门、本系统的突发公共事件。
(十一)承办县委、县政府交办的其他事项。
二、西峡县委群工部(信访局)决算单位构成
西峡县委群工部(信访局)部门决算包括部局机关本级决算和部局属事业单位决算。


第二部分
西峡县委群工部(信访局)2015年度部门决算表

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支出决算批复表.jpg

财政拨款收入支出决算批复表.jpg

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表.jpg



第三部分


西峡县委群工部(信访局)2015 年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明
西峡县委群工部(信访局)2015年收入总计505.45万元,支出总计505.45万元,主要原因:提高驻京省市长期维稳值班及驻京专项治理值班经费标准。
         二、收入决算情况说明
西峡县委群工部(信访局)本年收入合计505.45万元,其中:财政拨款收入505.45万元,占100%。
         三、支出决算情况说明
西峡县委群工部(信访局)本年支出合计505.45万元,其中:基本支出275.93万元,占54.59%;项目支出229.52万元,占45.41%。
         四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
西峡县委群工部(信访局)2015年财政拨款收支总决算505.45万元。与2014年相比,收、支总计各增加79.27万元,增长15.68%。主要原因:提高驻京省市长期维稳值班及驻京专项治理值班经费标准。
         五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
西峡县委群工部(信访局)2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为328.53万元,支出决算为505.45万元,完成年初预算的153.85%。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出275.93万元,占54.59%;项目(类)支出229.52万元,占45.41%。
(一)一般公共服务(类)财政事务(款)。年初预算为275.93万元,支出决算为275.93万元,完成年初预算的100%。
(二)项目(类)支出(款)。年初预算为229.52万元,支出决算为229.52万元,完成年初预算的100%。
         六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  西峡县委群工部(信访局)2015年一般公共预算财政拨款基本支出275.93万元,其中:人员经费220.88万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费55.05万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

第四部分  名词解释


  一、财政拨款收入:是指县级财政当年年拨付的资金。
  二、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
  三、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作或事业发展目标所发生的支出。





 

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